2020年9月25日下午在西湖区财政局十二楼会议室召开内控建设抽查评价布置会。西湖区财政局葛潮鸣科长高度重视,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会 〔2012〕21号)规定和《浙江省财政厅关于印发浙江省财政管理绩效考评办法的通知》(浙财办〔2020〕6号)文件精神,对发改经信局、司法局等8家本级行政事业单位内部控制建设抽查评价工作提出工作要求,各抽查评价单位要积极配合评价小组开展工作,按要求提供评价所需的资料和必要的工作条件,并落实专人负责,对评价中发现的问题,要认真制定整改措施,及时落实整改工作, 促进单位内部控制建设更加完善。
本次内部控制建设抽查评价工作委托浙江敬业会计师事务所有限公司开展,李宏森所长保证审计人员遵守廉洁的职业道德,承诺按时保质完成任务,会上部门经理黄水胜进行了政策的讲解。
浙江敬业会计师事务所公司办宣